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金口河区人民政府

乐山市金口河区科协2022年部门决算公开

发布日期:2023-10-07   信息来源:区科协  【字号:

2022年度
乐山市金口河区科学技术协会部门决算
公  开

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公开时间:2023年 9 月 25 日

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)坚持党的领导,加强对科技工作者的政治引领,搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带,推动全区科学技术事业发展。
(二)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。
(三)推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。推广先进技术,开展青少年科学技术教育互动,提高全民科学文化素质。
(四) 维护科学技术工作者的合法权益,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
(五)协助开展继续教育和培训工作。
(六)开展咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。
(七)开展民间科学技术的交流活动,发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
(八)对所属区级学会、协会、研究会进行管理,对全区科协组织进行业务指导。
(九)开展科技扶贫,大力推广农村实用技术,提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴,以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。
(十)负责职责范围内的安全生产和职业健康,生态环境保护等工作。
(十一)承担区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
乐山市金口河区科学技术协会下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
纳入乐山市金口河区科学技术协会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计93.67万元。与2021年相比,收、支总计减少3.77万元,下降3.9%。主要变动原因是人员经费的减少。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计88.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入88.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.01万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本部门涉及的收入。)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计93.64万元,其中:基本支出77.4万元,占82.7%;项目支出16.24万元,占17.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本部门涉及的支出。)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计93.64万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计减少3.78万元,下降3.9%。主要变动原因是人员经费的减少。
(注:数据来源于财决01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出93.64万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3.78万元,下降3.9%。主要变动原因是人员经费的减少。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出93.64万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出75.57万元,占80.7%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出8.03万元,占8.6%;卫生健康支出2.38万元,占2.5%;节能环保支出0万元,占0%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出1.5万元,占1.6%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出6.16万元,占6.6%;粮油物资储备支出0万元,占0%;国有资本经营预算支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排的支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为93.64万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务206(类)01(款)01(项): 支出决算为59.69万元,完成预算141.71%,原因是追加公务员奖金。
2. 一般公共服务206(类)01(款)99(项): 支出决算为1.14万元,完成预算100%。
3. 一般公共服务206(类)07(款)02(项): 支出决算为7万元,完成预算100%。
4. 一般公共服务206(类)07(款)99(项): 支出决算为2.74万元,完成预算100%
5. 社会保障和就业208(类)05(款)05(项): 支出决算为5.41万元,完成预算97.65%,原因是按实际数支出。
6. 社会保障和就业208(类)05(款)06(项): 支出决算为2.31万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业208(类)99(款)99(项): 支出决算为0.3万元,完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)01(项): 支出决算为1.76万元,完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)03(项): 支出决算为0.18万元,完成预算100%。
10.农林水支出213(类)05(款)99(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%。
9.住房保障221(类)02(款)01(项): 支出决算为6.16万元,完成预算99.52%,原因是预算的差异。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出77.4万元,其中:
人员经费68.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.43万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元,完成预算100%;较上年减少0.94万元,下降85.5%。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.16万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0个,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中:公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,小型载客汽车0辆、金额0万元,大中型载客汽车0辆、金额0万元,其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.16万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.94万元,下降85.5%。主要原因是厉行节约,严格执行八项规定。
国内公务接待支出0.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,18人次,共计支出0.16万元,具体内容包括...(接待具体项目、金额)。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,乐山市金口河区科学技术协会机关运行经费支出8.43万元,比2021年减少0.6万元,下降6.7%。主要原因是人员的减少及厉行节约。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2022年,乐山市金口河区科学技术协会政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,乐山市金口河区科学技术协会共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对区科协科普工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成区科协部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、科普工作经费专项预算项目绩效自评报告,其中,区科协部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为99分绩效自评报告详见附件。


第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。
3.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。(1)科学技术支出206(类)01(款)01(项)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(2)206(类)01(款)99(项)其他科学技术管理事务: 反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。(3)206(类)07(款)02(项)科普活动:反映用于开展科普活动的支出(4)206(类)07(款)99(项)其他科学技术普及支出:反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
7.社会保障和就业指政府在社会保障与就业方面的支出。208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208(类)05(款)99(项)其他行政事业单位离退休支出:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出:社会保障和就业208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支出:反映其他项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出。210(类)11(款)01(项)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9.农林水支出:反映政府农林水事务支出。213(类)05(款)99(项)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出:反映除上述项目外其它用于巩固拓展脱贫攻坚成效同乡村振兴有效衔接方面支出。
10.住房保障221(类)02(款)01(项)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?
14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附件

附件
2023年区科协部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
乐山市金口河区科学技术协会2022年独立编制(核算)机构1个,内设综合办公室。
(二)机构职能
1、坚持党的领导,加强对科技工作者的政治引领,搭建区委、区政府和科技工作者的桥梁和纽带,推动全区科学技术事业发展。
2、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。
3、推动贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。推广先进技术,开展青少年科学技术教育互动,提高全民科学文化素质。
4、?维护科学技术工作者的合法权益,表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
5、协助开展继续教育和培训工作。
6、开展咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。
7、开展民间科学技术的交流活动,发展同科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
8、对所属区级学会、协会、研究会进行管理,对全区科协组织进行业务指导。
9、开展科技扶贫,大力推广农村实用技术,提高农村党员、基层干部和广大农民的科学文化素质。提升科普信息化水平、科技助力乡村振兴,以及服务创新驱动、院士专家工作站建设。
10、负责职责范围内的安全生产和职业健康,生态环境保护等工作。
11、承担区委、区政府交办的其他事项。
(三)人员概况
2022年,乐山市金口河区科学技术协会核定参公编制3人,实有财政供养人数4人,其中:公务员4人,政府老雇员1人,参公人员0人,退休人员0人,遗属0人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
乐山市金口河区科学技术协会2022年收入93.67万元。其中一般公共预算财政拨款收入886388.43元,占比94.63%;其他收入72.86元,年初年末结转和结余50237.78元,占比5.36%。
(二)部门财政资金支出情况
乐山市金口河区科学技术协会2022年支出93.67万元。其中基本支出77.4万元,占总支出82.63%;项目支出16.24万元,占总支出17.34%;年末结转和结余0.03万元,占总支出0.03%。
三、部门财政支出管理情况
(一)预决算编制情况
区科协预算严格按照新《《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。
(二)执行管理情况
整体情况来看,区科协严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,严格控制“三公经费”的使用,规范各类经费使用程序。所有项目都严格按要求组织实施,并加强了监督。尤其是在专项经费支出上,严格专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、无挪用等现象。
(三)综合管理情况
严格按照有关规章制度实施采购,加强内控建设,进一步完善相关制度,按照要求及时在相关网站公开信息。
(四)整体绩效
2022年,区科协积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2022年度评价自评得分为99分。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2022年,区科协按照国家法律法规加强预决算管理,不断完善内控制度,较好地完成了2022年部门预算和决算工作,能够按照财政部门批复的预决算组织实施,并取得了较好的预算执行效果。2022年财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,综合以上各项指标,本部门整体支出绩效自评结果为良好。区科协在以后的工作中将继续加强预决算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。
(二)存在问题
由于上级交办任务的突发性,一些无法预计和列入年初预算的项目支出,需要在年度中间进行预算追加和调整。
(三)改进建议
加大对财政资金支出绩效评价工作的培训力度,进一步提高人员的业务素质,切实提升资金支出绩效评价工作水平。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)以附件形式公开


附件2

科普工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况
(一)项目基本情况
为提高科协科普服务能力和水平,扩大科普工作的受益面和实效性,有效提高全区公民科学素质。2022年预算科普活动经费7万元,主要用于开展以下工作:(一)开展农村实用技术培训。(二)开展科普宣传活动。(三)举办青少年科技创新大赛及其他青少年科普活动。
(二)项目资金申报及批复情况
根据当年工作安排,区财政预算科普活动经费7万元,已全部拨付到位。
(三)项目绩效目标
结合我区农业产业情况和农民群众在种养业方面的需求,积极开展“送科技下乡”我为群众办实事活动,邀请市农科院专家来区开展高山蔬菜和中药材种植管理技术培训,指导农技协组织开展高山藤椒种植管理技术培训;在政府楼前开展全民国家安全教育宣传、防灾减灾日和“全国科普日”科普宣传一条街活动,广泛宣传国家安全教育、疫情防控、食品安全、防灾减灾、环境保护、反邪教、文明倡导等科普知识,发放科普宣传资料、科普购物袋、科普围裙;会同区教育局联合组织召开了第十九届金口河区青少年科技创新大赛项目指导培训会,进一步提高了科创辅导教师的业务水平;举办了区第十九届青少年科技创新大赛本届大赛活动并召开了表扬会,展示我区青少年在体验和探究身边科学的实践中的所思所得,体现现阶段我区青少年科技教育的新理念和新成果通过活动,进一步提高广大青少年学科学、用科学、爱科学的兴趣。
(四)项目资金申报相符性
实际实施内容与申报项目一致。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1、资金计划及到位。2022年该项目计划投资额为7万元,来源均为区级财政,实际到位资金为7万元,实际支出7万元,完成全年预算数的100%。
2、资金使用。资金主要用于开展青创活动、科普宣传和实用技术培训。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(二)项目财务管理情况
为加强专项资金的管理和监督,规范专项资金使用,提高资金使用效率,制定了经费管理制度,制度对专项资金的分配和使用进行了规范,要求专项资金严格按照项目内容使用,做到专款专用,严禁虚报、挤占、挪用。项目实施过程中全部按照管理办法执行,无违反规定的行为发生。
(三)项目组织实施情况
1、项目组织架构及实施流程
项目组织按照全年工作任务进行管理,项目经费的拨付由专人经办、初审,再由领导班子集中复审,相关人员签字确认,最后财务确认支出。
2、项目管理情况
对照要求实施项目。按照《四川省科普资金管理办法》进行经费管理,保障支出合法合规。主席办公会定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制,对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。
3、项目监管情况
项目全部由本单位按照规定组织实施。实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行,做到了规范、有序。每次付款,都要组织验收小组验收合格再报请单位负责人签字批准方可付款。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
结合我区农业产业情况和农民群众在种养业方面的需求,积极开展“送科技下乡”我为群众办实事活动,邀请市农科院专家来区开展高山蔬菜和中药材种植管理技术培训,指导农技协组织开展高山藤椒种植管理技术培训,受训干部群众150余人次;分别于4月15日、5月12日、9月16日在政府楼前开展全民国家安全教育宣传、防灾减灾日和“全国科普日”科普宣传一条街活动,广泛宣传国家安全教育、疫情防控、食品安全、防灾减灾、环境保护、反邪教、文明倡导等科普知识,发放科普宣传资料2000余份、科普购物袋、科普围裙300余件,共计800余名群众参加活动;会同区教育局联合组织召开了第十九届金口河区青少年科技创新大赛项目指导培训会,共计30余名教师参训,进一步提高了科创辅导教师的业务水平;举办了区第十九届青少年科技创新大赛本届大赛活动并召开了表扬会,全区10所中小学校和幼儿园,共有65件作品参加评选,这些作品展示了我区青少年在体验和探究身边科学的实践中的所思所得,体现了现阶段我区青少年科技教育的新理念和新成果。共评出青少年科技创新成果类优秀作品17件,辅导员科技创新成果类优秀作品8件,青少年科学影像活动类优秀作品11件,通过活动,进一步提高了广大青少年学科学、用科学、爱科学的兴趣。
(二)项目效益情况
通过项目的实施,拓宽了科普宣传渠道,营造了良好的科普氛围,提高了科普工作的知晓率。
五、问题及建议
(一)存在的问题
一是未根据项目单独编制明细预算,预算编制及项目核算的精细程度不高。二是未健全长效管理制度和优选机制。在自身建设方面缺乏考核监督机制,也未建立防盗机制。
(二)相关建议
一是提高预算编制及项目核算的精细化程度。结合历年实施的实际情况,编制明细预算,力求降低成本,优化配置,保证财政资金公开透明,不断提高管理水平,提高财政资金的使用效益。二是健全长效管理制度和优选机制。后期加强对科普设施的规范化管理。



第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

乐山市金口河区科学技术协会2022年部门决算公开附表.XLS

附件2:部门整体绩效自评体系.xls

附件4:项目支出绩效自评表(科普工作经费).xls

附件4:项目支出绩效自评表(脱贫攻坚).xls



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