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金口河区人民政府

金口河区政协部门2024年部门预算情况说明

发布日期:2024-02-20   信息来源:区政协办  【字号:

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一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、附件:区政协部门2024年预算公开报表

1.部门收支总表(公开表1)

2.部门收入总表(公开表1-1)

3.部门支出总表(公开表1-2)

4.财政拨款收支预算总表(公开表2)

5.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

6.一般公共预算支出预算表(公开表3)

7.一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

8.一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

10.政府性基金支出预算表(公开表4)

11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

12.国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

13.部门预算项目绩效目标申报表(公开表6)

14.部门整体支出绩效目标申报表(公开表7)

15.政府采购预算表(公开表8)

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、主要职能:政协乐山市金口河区委员会办公室是区政协机关的综合协调办事机构,属于财政全额拨款的行政单位,负责承办区政协全委会、常委会、主席会议、党组会议和其他会议的会务后勤服务工作;负责政协机关行政、事业经费预算的管理、机关办公用品和车辆的管理;负责政协机关安全保卫、卫生、值班安排及服务协调工作;负责区政协举办的重大活动以及省市、兄弟区县政协来区的联系、协调和接待工作;承担区政协委员会、常委会、党组、办公室文件的起草、审核、印发工作;负责完成区委和政协常委会、主席会交办的其它工作。

2、2024年重点工作任务介绍:一是加强学习提升素质。持续加强政治理论学习,学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习贯彻落实习近平总书记对四川工作系列批示精神及中央和省市区系列会议精神,不断拓展知识面,全面提升政治素质和工作能力。

二是紧扣中心同心共建。围绕区委、区政府重大决策部署,对接重点精选课题,积极谋划2024年协商与监督计划,精心筹备十届四次政协全会。

三是配齐配强办公室力量。认真落实省委办公厅《关于加强和改进新时代市县政协工作的实施意见》(办川委〔2022〕26号)精神,着力解决政协机关长期人员力量薄弱的问题,特别是办公室力量。

二、部门(单位)预算单位构成

区政协预算单位1个,其中:行政单位1个,事业单位0个。

(区政协)总编制9名,其中:行政编制8名,工勤编制1名,事业编制0名。在职人员总数27名,其中:行政26名,工勤1名,事业0名。退休25名,离休0名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,2024年区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024年区政协办公室收支总预算880.17万元。比上年收支预算总数减少111.13万元,下降11.21%,主要是人员经费减少93万元,公用经费减少12万元,项目经费的减少5.45万元。

(一)收入预算情况

区政协2024年收入预算880.17万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入880.17万元,占100%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

区政协部门(单位)2024年支出预算880.17万元,其中:基本支出818.47万元,占92.99%;项目支出61.7万元,占7.01%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区政协部门2024 年财政拨款收支预算总数 880.17万元, 比 2023年财政拨款收支预算总数991.3万元减少111.13万元,主要原因一是较上年各项目资金减少共5.45万元,二是基本支出结构调整减少105.68万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入880.17万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出659.11万元、社会保障和就业支出129.21万元、 卫生健康支出 30.16万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出60.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

区政协部门2024年一般公共预算当年拨款880.17万元,比 2023年预算数减少111.13万元,主要原因一是较上年减少项目等5.45万元,二是基本支出结构调整减少105.68万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出659.11万元,约占74.88%;国防支出0万元,约占0%;教育支出0万元,约占0%;社会保障和就业支出129.21万元,约占14.68%;卫生健康支出30.16万元,约占3.43%;医疗卫生与计划生育支出0万元,约占0%;农林水支出1.5万元,约占0.17%;住房保障支出60.19万元,约占6.84%;其他支出0万元,约占0%;债务还本支出0万元,约占0%;债务付息支出0万元,约占0%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况(详细阐述到类、款、项)。

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为598.91万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):2024年预算数为25万元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项):2024年预算数为10万元,主要用于:反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

4. 一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项):2024年预算数为7.2万元,主要用于:反映政协委员开展各类视察的支出。

5. 一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项):2024年预算数为18万元,主要用于:反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项): 2024年预算数为11.22万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为70.91万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为35.46万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):2024年预算数为7.09万元,主要用于残疾人就业方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2024年预算数为4.52万元,主要用于:社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为27.04万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2024年预算数为3.12万元,主要用于:安排的公务员医疗补助经费。

13.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):2024年预算数为1.5万元,主要用于:巩固拓展脱贫攻坚成效同实现乡村振兴有效衔接方面支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为60.19万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区政协2024年一般公共预算基本支出818.47万元,其中:

人员经费728.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区政协部门2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2024年区政协部门拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,较2023年预算持平。

(二)公务接待费

2024年区政协部门安排公务接待费预算4万元,预计接待20批,共420人,较2023年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2024年区政协部门安排公车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,较2023年预算下降100%,主要原因是车辆由机关事务局统一管理;2024年将新购0辆车,其中:轿车0辆、越野车0辆、客车0辆,单位车辆保有量预计达到2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年,区政协没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年,区政协没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2024年,区政协部门机关运行经费财政拨款预算90.18万元,比上年减少12.68万元,下降12.33%,主要原因是人员结构的调整。

(二)政府采购情况。

2024年,区政协部门安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,区政协部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价15万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求, 2024年区政协部门开展绩效目标管理的项目7个,涉及预算61.7万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目 7个,涉及预算61.7万元,因项目内容涉密(敏感),不予公开。

十一、 名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件:区政协部门2024年预算公开报表

区政协部门2024年预算公开报表.xlsx

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