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根据《中华人民共和国预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)等有关规定,经金口河区财政局汇总,现将我区2026年区级部门,包括区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位使用财政拨款安排“三公”经费预算情况予以公开。
2026年金口河区财政拨款安排“三公”经费预算总计498.6万元,较2025年年初预算下降0.4%。
一、因公出国(境)经费
2026年安排因公出国(境)经费预算0万元,较2025年年初预算下降100%。
二、公务用车购置及运行维护费
2026年安排公务用车购置及运行费预算358.51万元,较2025年预算增长22.95%。
1. 2026年安排公务用车购置经费预算60万元,较2025年预算下降28.74%,主要是区委办预算应急公务用车购置经费60万元。
2.2026年安排公务用车运行维护经费预算298.51万元,较2025年预算增长43.93%,主要安排用于执行公务,开展业务活动所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥、保险费等经费。
三、公务接待费
2026年金口河区行政事业单位执行公务,以及开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等公务接待费预算140.09万元,较2025年预算下降21.8%。
2026年金口河区“三公”经费财政拨款预算表
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项目
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本年预 算数
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其中:财政拨款
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小计
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一般公 共预算
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政府性 基金
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国有资本 经营预算
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合计
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498.6
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498.6
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498.6
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1、因公出国(境)费用
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2、公务接待费
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140.09
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140.09
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140.09
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3、公务用车购置及运行费
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358.51
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358.51
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358.51
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其中:(1)公务用车运行费
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298.51
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298.51
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298.51
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(2)公务用车购置费
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60
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60
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60
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