根据《中华人民共和国审计法》的规定,乐山市金口河区审计局派出审计组,自2025年3月7日至2025年4月10日,对乐山市金口河区妇女联合会(以下简称区妇联)2024年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
2024年区妇联收入219.7万元,其中一般公共预算收入219.7万元;2024年决算报表支出219.7万元,其中基本支出76.46万元,项目支出143.24万元。
审计结果表明,区妇联财政财务收支管理基本符合国家政策法规、财经纪律和会计制度的规定,预算执行总体情况较好。但审计也发现,区妇联在预算编制、固定资产管理、内控制度建设和执行等方面还存在一些问题。
二、审计发现的主要问题
(一)年初预算编制测算不精准,导致决算数与年初预算数差异较大。2024年区妇联年初预算支出总计101.4万元,决算支出总计219.7万元,其中其他社会保障和就业支出127.28万元,决算支出比年初预算支出增加116.67%。
(二)一般性支出压减未达到规定比例。2024年区妇联一般性支出办公费决算数同比增长44.7%。
(三)固定资产未及时入账。2023年11月25日,区妇联的妇女居家灵活就业示范基地建设项目投资124.91万元,截至审计日,其中35.63万元的家具和设备未计入固定资产。
(四)财务内控制度不完善。2024年区妇联制定的内部控制手册,未明确重大经济事项集体研究讨论限额;也未建立健全《票据管理制度》和《支出内部管理制度》。
三、审计处理意见及建议
对本次审计发现的问题,乐山市金口河区审计局已依法出具审计报告,并提出进一步加强内部控制管理、加强部门预算管理、加强国有资产管理等建议。
审计指出问题后,区妇联正在积极整改,区审计局将持续关注整改情况。
扫一扫在手机打开当前页
|