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金口河区人民政府

中共乐山市金口河区委宣传部 2022年部门预算

发布日期:2022-02-23   信息来源:区委宣传部  【字号:


 

第一部分   2022年部门(单位)预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、支出预算安排情况

五、财政拨款“三公”经费预算情况

六、机关运行经费支出情况

国有资产占有使用情况

预算绩效情况

名词解释

第二部分   部门(单位)2022年预算公开报表

1  部门收支总表

1-1  部门收入表

1-2  支出预算总表

1-2-1  支出预算总表

1-2-1  (1)支出预算明细表

1-2-1  (2)支出预算明细表

1-2-1  (3)支出预算明细表

1-2-1  (4)支出预算明细表

1-3 项目支出预算表

1-3-1  特定目标类项目支出预算明细表

2  财政拨款收支总表

2-1  财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3  一般公共预算支出总表

3(1)  一般公共预算支出表

3(2)  一般公共预算支出表

3(3)  一般公共预算支出表

3(4)  一般公共预算支出表

3-1  一般公共预算基本支出预算表(部门支出经济分类)

3-2  一般公共预算基本支出预算表(政府支出经济分类)

3-3  一般公共预算项目支出预算表

3-4  一般公共预算“三公”经费支出表

4  政府性基金预算表

4-1  政府性基金预算“三公”经费支出表

5  国有资本经营支出预算表

6  社会保险基金预算表

7  政府采购预算表

8  政府向社会力量购买服务预算表

9  因公出国(境)经费预算表

10  公务接待费情况表

11  公务用车购置及运行费情况表

12  行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

13  单位人员情况基本数字表

14  “三公”经费财政拨款预算表

15  部门整体支出绩效目标申报表

16  项目支出绩效表


    第一部分   金口河区委宣传部2022年部门
预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.负责组织、引导全区的理论研究、理论学习和理论宣传工作。

2.负责引导社会舆论,指导、协调全区新闻宣传工作,对区广电宣传中心的工作实施政治方向、方针、政策的指导。

3.负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施,协调、指导和监督全区文明单位、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

5.负责指导精神产品的生产和文化市场的管理。对区文广新局的工作实施宏观指导与协调。

6.负责从宏观上指导全区中小学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

7.负责全区对外宣传工作的总体规划,组织协调,指导和管理全区的外宣工作。

8.负责制定全区宣传干部的培训规划并组织实施。

9.负责提出宣传思想文化事业发展的指导意见,指导文化系统制定政策、法规,按照区委的工作部署,对宣传文化系统各部门之间的工作进行协调。

10.完成区委和市委宣传部交办的其他任务。

(二)2022年重点工作任务介绍。

1、聚焦理论武装强信念,实施党的创新理论走心工程,打造理论学习先锋地

常态化开展区委理论学习中心组理论学习,持续加强“学习强国”学习管理,精心用好升华一地一品“心连心·鸽鸽讲堂”品牌。强化意识形态工作责任制,不断巩固和强化意识形态工作的领导权、管理权、话语权。

2、聚焦中心工作促进发展,实施主流移动传播平台工程,打造媒体融合示范地

围绕党的二十大和省第十二次党代会、乡村振兴等区委中心工作,强化宣传。加快“金口融媒”APP平台提档升级,加大精品“新媒体”产品制作传播,深入挖掘“有意思”的新闻线索,让“金口融媒小分队”真正成为全区人民喜闻乐见的“王牌”栏目。

3、聚焦精神文明提品质,实施文明风尚引领工程,打造文明建设样板地

持续开展全国文明城市创建工作,为2023年获得提名打好基础。深入实施“百千万”工程,打造市、区级乡村文化振兴样板村镇2个,用好新时代文明实践场所,扎实推动新时代乡风文明建设。持续开展“身边好人”、“文明家庭”等评比活动,评选表扬金口河区第二届道德模范。

4、聚焦文化发展惠民生,实施文化品牌闪亮工程,将金口河打造成文旅融合试验地

进一步提升打磨大三线记忆·话剧《转转花开》,使该剧既能上赛场又能上剧场。深入推进铁道兵博物馆提档升级,全力打造全国爱国主义教育基地。常态化开展“深入生活 扎根人民”主题实践活动,创作一批反映我区特色的文艺作品,推动文化振兴。

二、部门概况

区委宣传部下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:融媒体中心。

区委宣传部总编制24名,其中:行政编制6名,工勤编制1,融媒体中心事业编制17名。在职人员总数21名,其中:行政7名,工勤1名,事业13名。退休2名,离休0名。

三、收支预算总体情况

 按照综合预算的原则,2022区委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:

一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2022区委宣传部2022年收支总预算476.53万元。比上年收支预算总数减少12.85万元,下降2.6%主要是厉行节约,部分项目经费减少

(一) 收入预算情况  

区委宣传部2022年收入预算476.53万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入476.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%。  

(二)支出预算情况  

区委宣传部2022年支出预算476.53万元,其中:基本支出292.53万元,占61.38%;项目支出184万元,占38.62%

2022年支出预算476.53万元包括:一般公共服务391.78万元,社会保障和就业39.77万元,医疗卫生11.27万元,农林水支出1.5万元,住房保障支出32.21万元

四、支出预算安排情况

宣传部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担融媒体中心事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:宣传部和下属事业单位融媒体中心工作人员的基本工资、津补贴和日常运行

)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费及离退休人员支出。

)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

农林水支出,主要是用于脱贫攻坚和乡村振兴工作

五、财政拨款“三公”经费预算情况

 区委宣传部2022三公经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0*万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费

2022区委宣传部根据需要安排的出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,较2021年预算持平

(二)公务接待费

2022区委宣传部安排公务接待费预算1万元,预计接待20批,共125人,2021年预算持平,原因是疫情期间减少外事活动

(三)公务用车购置及运行维护费

2022区委宣传部安排公车购置及运行维护费0万元,其中:购置经费0万元、运行维护费0万元,较2021年预算持平,主要原因是公车由机关事务局进行统一管理2022年将新购1辆车,其中:轿车1辆、越野车0辆、客车0辆,单位车辆保有量预计达到1辆。

六、机关运行经费支出情况

(一)2022年度,宣传部机关运行经费支出45.31万元,比上年增加0.47万元,增长0.1%,主要原因是其他交通费用匹配增加

(二)政府采购支出情况

2022年度,区委宣传部政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务车采购

七、国有资产占有使用情况 
  截至20211231日,区委宣传部公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价20万元以上通用设备5台(套),单价5万元以上专用设备33台(套)。 
  八、预算绩效情况 
  按照预算绩效管理要求,本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标17个,涉及财政资金184万元,覆盖率达到100% 

九、名词解释

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)(款)(项):(类)指一般公共服务支出,(款)指行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的在“其他”项级科目中反映。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。反映上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

8.社会保障和就业(类)(款)(项):(类)指社会保障与就业方面的支出,(款)指财政对社会保障基金的补助、行政事业单位离退休方面的支出、其他社会保障和就业支出,(项)指财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)(款)(项):(类)指医疗卫生与计划生育支出,(款)指医疗保障方面支出,(项)指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费和财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

10.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项)反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11.住房保障:(类)指住房保障支出,(款)住房改革支出,(项)指住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第二部分  金口河区委宣传部2022年部门预算公开报表.xlsx

 

2022 2  23 


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